Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Úhrada členského poplatku 2026 60,00 bez DPH 29.01.2026 Asociácia ZUŠ SR "EMU-Slovakia", Bratislava Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 31.3.2026 25.06.2026
    Faktúra Puzzi 10/1(s doplnkovým príslušenstvom) 638,83 s DPH 13.12.2021 MONTES SK, s.r.o Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 04.04.2023
    Faktúra 2524117 Toner Samsung MLT-D111L, nákup 39,80 s DPH 17.09.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 1581847317 Úhrada za obdobie 07/2025 103,82 s DPH 06.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 05.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 2025/083 ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 08/2025 120,00 bez DPH 01.09.2025 Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 05.09.2025 15.06.2026
    Faktúra 125013132 Stravovacie lístky 543,12 s DPH 03.09.2025 UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 24.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 03/2025 Refakturácia energií za (03,04,05,06) 400,00 bez DPH 05.09.2025 ZŠ Viktora Sombathyho s vyuč.jaz.maďarským, Jesenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 19.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 2252206914 Žiacka knižka pre ZUŠ 204,80 s DPH 08.09.2025 ŠEVT a.s. BA Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 1361828710 Úhrada za obdobie 08/2025 104,78 s DPH 08.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 30.09.2025 22.06.2026
    Faktúra FV25068 Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ 84,00 s DPH 09.09.2025 KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 24.09.2025 22.06.2026
    Faktúra Zoznam vydaných faktúr 600,00 bez DPH 19.09.2025 Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.09.2025 22.06.2026
    Faktúra FV25053 Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ 84,00 s DPH 29.07.2025 KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 05.09.2025 22.06.2026
    Zmluva Elektr.Gitara Epiphone Gibson, nákup 350,00 s DPH 22.09.2025 Jozef Lakatoš Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.06.2026
    Faktúra 250100124 Maliarske farby a pomôcky 54,50 s DPH 30.09.2025 Monika Deáková DEMOCOL Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 2025068 Oprava mixážneho pultu ANTMIX 12FX 61,50 s DPH 01.10.2025 Béla Simon, Žíp Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 2524146 Toner Canon C-EXV 42, EP27 N, servis 157,80 s DPH 01.10.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 2025/095 ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 09/2025 120,00 bez DPH 01.10.2025 Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 1451883319 Úhrada za obdobie 09/2025 118,90 s DPH 06.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra FV25072 Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ 84,00 s DPH 07.10.2025 KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Zmluva Basová gitara Cort + Kombo Fender, nákup 900,00 s DPH 09.10.2025 Ladislav Banga Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/169