|
|
Faktúra |
|
Žinenka
|
369,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Duvlan s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stôl, skrinka
|
2 572,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre ZUŠ
|
309,98 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava klavírov
|
2 540,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Ondrej Gáll ml. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12303108
|
Internet pre školy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
RSNET s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1591465372
|
Mesačné poplatky za telefón
|
61,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/1
|
Pianino Weinbach
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2025 |
Ladenie a oprava klavíru, Budkovce 415 |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
28.02.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1601718331
|
O2
|
89,39 |
s DPH |
1601718331
|
84549304
|
05.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.12.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
1321523260
|
O2
|
50,85 |
s DPH |
1321523260
|
84549304
|
08.04.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.04.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1471606476
|
O2
|
95,84 |
s DPH |
1471606476
|
84549304
|
06.08.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
25.08.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1541743445
|
O2
|
97,71 |
s DPH |
1541743445
|
84549304
|
07.10.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.10.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1561636457
|
O2
|
93,32 |
s DPH |
1561636457
|
84549304
|
07.11.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.11.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1511685511
|
O2
|
87,50 |
s DPH |
1511685511
|
84549304
|
31.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
1451471267
|
O2
|
84,34 |
s DPH |
1451471267
|
84549304
|
07.02.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.02.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124001465
|
O2
|
239,00 |
s DPH |
9124001465
|
84549304
|
01.03.2024 |
aSc |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241298372
|
Vodné, stočné
|
37,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Stredosl. Vodárenská prevádz. Spoločnosť, a.s. BB |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
01.01.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Akustické bicie Adam-Percusion
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Patrik Petrik |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |